Anexo Transaccional

Para acceder a la opción vaya al menú Contabilidad – Tributación – Anexo Transaccional

Si posee varias sucursales, a continuación seleccione de la lista desplegable, para ello de clic sobre la casilla de verificación, de esa manera se habilitará el listado.

Seleccione el período de tiempo, dependiendo de lo que escoja note que en las casillas desde y hasta se pondrá automáticamente la fecha. O a su vez puede digitar el período que desea generar, seleccionando el rango de fechas.

Si maneja un módulo independiente de Ventas, debe activar la casilla Excluir ventas

Al activar el visto de la casilla Correcciones Automáticas el ATS será de la siguiente manera:

Cuando el artículo está con IVA 12 y la factura está con IVA 0, estos valores irán a la base imponible factura 0%

Actualiza el Cliente y el Tipo de Comprobante de la retención sin no coincide con el de la compra

No verifica códigos de renta vacíos.

Agrupa códigos de retención repetidos dentro de la misma retención

Cambia en el ATS retenciones generadas con el código 341 al 344 y las del código 340 al 312

No verifica reembolsos, no ingresados o si tienen retención

Luego de clic sobre el botón Generar. Si el sistema pasa todas las validaciones al final del proceso le enviará un mensaje de confirmación, donde indica el directorio en el que se creó.

De lo contrario enviará un mensaje advirtiendo de los errores. Mientras la información no pase todas las validaciones, el sistema no va a generar el archivo xml. Para corregirla debe dar clic sobre el botón Avanzado.

Con el botón Talón Resumen nos mostrará los valores que aparecerán en el talón de resumen del DIMM  aparecerá la fecha que se ingreso en la pantalla anterior, pero de ser necesario esta puede ser modificada luego dar clic en el botón Generar y aparecerán los valores de manera global y queremos ver el detalle se debe dar doble clic sobre la línea

ATS Avanzado

  • Pestaña Filtro
  • Pestaña Reemplazo 
  • Pestaña Errores

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